Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

ইউপি ফরম -১

ইইনয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

ধুলাউড়ি ইউনিয়ন পরিষদ,সাঁথিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা

অর্থ বৎসর ২০১৪-২০১৫ ইং

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

২০১২-২০১৩

প্রারম্ভিক জের

ক) নিজস্ব উৎস:

ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

১। (ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (হাল)

    (খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়া)

২। ব্যবসা , পেশা ও জীবিকা উপর কর

৩। বিনোদন কর

(ক) সিনেমা উপর কর

(খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর

৪। অন্যান্য কর (হাট বাজার আমদানি রপ্তানিকর ও গ্রাম্য আদালত এবং জন্ম নিবন্ধন ফি)

৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি :

 (ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ( উপজেলা কর্তৃক)

  (খ) হাট বাজার ইজারার  (৫% উপজেলা কর্তৃক)

 (খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ-

 (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 (ঘ) খোয়ার ইজারা

৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবানের উপর লাইসেন্স ফিস-

৮। সম্পত্তি হতে আয় ( অস্থায়ী)

৯। বিবিধ

খ. সরকারী সুত্রে অনুদান

১। উন্নয়ন খাত (এ ডিপি)

  (ক) কৃষি

  (খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

  (গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত

  (ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত

  (ঙ) অন্যান্য

  (চ) এডিপি বর্ধিত থোক (এলজিএসপি-২)

২। সংস্থাপন:

  (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

  (খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩। অন্যান্য

  (ক) ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

গ. স্থ্নীয় সরকার সুত্রে

১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

৩। অন্যান্য

২,৯৭,৬০০/-

 

 

২,০০,০০০/-

১২,৫৮,৬৩৭/-

৪০,০০০/-

 

২,৫০০/-

 

 

৪৫,২০০/-

৫,০০০/-

 

১২,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

 

৩,০০০/-

৫,০০০/-

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

 

 

৪,০০,০০০/-

 

 

 

২৫,০০,০০০/-

 

১,৫৫,৭০০/-

৩,১৩,৬২৫/-

 

১২,০০,০০০/-

 

২,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

২,১২,৩৪১/=

 

 

২,০০,০০০/=

১০,৬৫,৪৮২/=

৩৫,০০০/=

 

২,৫০০/=

 

 

৩৫,২০০/=

৫,০০০/=

 

১০,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

 

৩,০০০/=

৫,০০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

 

৪,০০,০০০/=

 

 

 

 

২০,০০,০০০/=

 

১,৫৫,৭০০/=

৩,০৮,০৬৭/=

 

১০,০০,০০০/=

 

২,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

১,৫৬,৬০২/=

 

 

২,০০,০০০/=

৮,৬৭,৩৯২/=

৩০,০০০/=

 

২,৫০০/=

 

 

২০,২০০/=

২,৫০০/

 

৭,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

 

 

৩,০০০/=

২,৫০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

 

৪,০০,০০০/=

 

 

 

 

১৭,০০,০০০/=

 

১,৫৫,৭০০/=

২,৯৯,০৭৫/=

 

৪,০০,০০০/=

 

২,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

সর্বমোট

৮২,৪৬,২৬২/=

৬৮,৯৭,২৯০/=

৫৫,০৯,৪৬৯/=

আরডিপি-২ ১, এলজিইডি,ইউপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

 

 

 

পরিশিষ্ট -১

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫ইং

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪ইং

পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

২০১২-২০১৩ইং

ক. রাজস্ব

১। সংস্থাপন ব্যয়

  (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী (হাল)

- ঐ-                    (বকেয়া)

  (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা 

  (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ( বকেয়াসহ)

  (ঘ) আনুষাংগিক

       (১) স্টেশনারী

       (২) বিবিধ (আসবারপত্র ক্রয় ও মেরামত, আপ্যায়ন,   

         ভ্রমণভাতা, জন্ম নিব্ধবন সংক্রান্ত খরচ, বিদ্যুৎ বিল  

         ও ক্রীড়া সংক্রান্ত ব্যয়)

খ. উন্নয়ন ( এডিপি)

   পূর্ত কাজ

  (ক) কৃষি প্রকল্প

  (খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী ব্যবস্থা

  (গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত

  (ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত

  (ঙ) শিক্ষা

  (চ) অন্যান্য (এলজি এসপি-২)

গ. অন্যান্য

  (ক) নিরিক্ষা ব্যয়

  (খ) অন্যান্য:

  (১) বৃক্ষ রোপন

  (২) এককালীন সাহায্যে

  (৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

  (৪) গ্রাম আদালত ফিস

  (৫) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর মালামাল ক্রয়

   (৬) জাতীয় দিবস উদযাপন

  (৭) মিডিয়া সংক্রান্ত ব্যয়

  (৮) তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ

  (৯) ২৫% রাস্তা উন্নয়ন বাবদ

  (১০) সম্ভাব্য ব্যয়

  (১১) মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

 

উদ্বৃত্ত তহবিল-

 

 

৩,৩০,০০০/-

২,০৫,৮০০/-

৫,১৪,৮৭০/-

২,৯১,৭২৭/-

 

 

৫০,০০০/-

 

 

 

৩,৫০,০০০/-

 

 

 

 

 

৪,০০,০০০/-

 

 

 

 

২৫,০০,০০০/-

 

২০,০০০/-

 

 

৩,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

২০০/-

২,০০,০০০/-

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

১০,৬৫,০০০/-

৬,৬২,০৫৪/-

১,০০,০০০/-

 

৩,৫৬,৬১১/-

 

 

 

৩,৩০,০০০/=

১,৭৪,০০০/=

৪,৭৭,১৭২/=

২,৫৩,০৯/=

 

৪০,০০০/=

 

 

৩,২১,০০০/=

 

 

 

৪,০০,০০০/=

 

 

 

২০,০০,০০০/=

 

২৬,৬০০/=

 

১,৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

২০০/=

 

২,০০,০০০/=

২০,০০০/=

৪০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

১০,০৮,৫২২/=

১,০০,০০০/=

 

২,৯৭,৬০০/=

 

 

৩,২৪,০০০/=

১,৫০,০০০/=

৪,৬৪,৭৬০/=

২,১৩,৪৮৯/=

 

৩৫,০০০/=

 

 

২,৩০,০০০/=

 

 

 

৪,০০,০০০/=

 

 

 

১৭,০০,০০০/=

 

১০,০০০/=

 

২,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

২০০/=

 

২,০০,০০০/=

১৯,৬৯৮/=

৩৫,০০০/=

২,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

৪,৬৫,০০০/=

-

 

২,১২,৩৪১/=

সর্বমোট

৮২,৪৬,২৬২/=

৬৮,৯৭,২৯০/=

৫৫,০৯,৪৬৯/=

 

 

 

............................                                                                                    .........................

সেক্রেটারীর স্বাক্ষর                                                                                                  চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 

 

আরডিপি-২ ১, এলজিইডি, ইউপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা