ইউপি ফরম -১
ইইনয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ধুলাউড়ি ইউনিয়ন পরিষদ,সাঁথিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা
অর্থ বৎসর ২০১৪-২০১৫ ইং
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
১ | ২ | ৩ | ৫ |
প্রারম্ভিক জের ক) নিজস্ব উৎস: ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস ১। (ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (হাল) (খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়া) ২। ব্যবসা , পেশা ও জীবিকা উপর কর
(ক) সিনেমা উপর কর (খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ৪। অন্যান্য কর (হাট বাজার আমদানি রপ্তানিকর ও গ্রাম্য আদালত এবং জন্ম নিবন্ধন ফি) ৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি : (ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ( উপজেলা কর্তৃক) (খ) হাট বাজার ইজারার (৫% উপজেলা কর্তৃক) (খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ- (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ঘ) খোয়ার ইজারা ৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবানের উপর লাইসেন্স ফিস- ৮। সম্পত্তি হতে আয় ( অস্থায়ী) ৯। বিবিধ খ. সরকারী সুত্রে অনুদান
(ক) কৃষি (খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত (ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত (ঙ) অন্যান্য (চ) এডিপি বর্ধিত থোক (এলজিএসপি-২) ২। সংস্থাপন: (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি ৩। অন্যান্য (ক) ভূমি হস্তান্তর কর (১%) গ. স্থ্নীয় সরকার সুত্রে ১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ৩। অন্যান্য | ২,৯৭,৬০০/-
২,০০,০০০/- ১২,৫৮,৬৩৭/- ৪০,০০০/-
২,৫০০/-
৪৫,২০০/- ৫,০০০/-
১২,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-
৩,০০০/- ৫,০০০/- ১০,০০০/- ১০,০০০/-
৪,০০,০০০/-
২৫,০০,০০০/-
১,৫৫,৭০০/- ৩,১৩,৬২৫/-
১২,০০,০০০/-
২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-
| ২,১২,৩৪১/=
২,০০,০০০/= ১০,৬৫,৪৮২/= ৩৫,০০০/=
২,৫০০/=
৩৫,২০০/= ৫,০০০/=
১০,০০,০০০/= ২,০০,০০০/=
৩,০০০/= ৫,০০০/= ১০,০০০/= ১০,০০০/=
৪,০০,০০০/=
২০,০০,০০০/=
১,৫৫,৭০০/= ৩,০৮,০৬৭/=
১০,০০,০০০/=
২,০০,০০০/= ৫০,০০০/= - | ১,৫৬,৬০২/=
২,০০,০০০/= ৮,৬৭,৩৯২/= ৩০,০০০/=
২,৫০০/=
২০,২০০/= ২,৫০০/
৭,৫০,০০০/= ২,৫০,০০০/=
৩,০০০/= ২,৫০০/= ১০,০০০/= ১০,০০০/=
৪,০০,০০০/=
১৭,০০,০০০/=
১,৫৫,৭০০/= ২,৯৯,০৭৫/=
৪,০০,০০০/=
২,০০,০০০/= ৫০,০০০/= - |
সর্বমোট | ৮২,৪৬,২৬২/= | ৬৮,৯৭,২৯০/= | ৫৫,০৯,৪৬৯/= |
আরডিপি-২ ১, এলজিইডি,ইউপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
পরিশিষ্ট -১
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং | পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ইং |
১ | ২ | ৩ | ৫ |
ক. রাজস্ব ১। সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী (হাল) - ঐ- (বকেয়া) (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ( বকেয়াসহ) (ঘ) আনুষাংগিক (১) স্টেশনারী (২) বিবিধ (আসবারপত্র ক্রয় ও মেরামত, আপ্যায়ন, ভ্রমণভাতা, জন্ম নিব্ধবন সংক্রান্ত খরচ, বিদ্যুৎ বিল ও ক্রীড়া সংক্রান্ত ব্যয়) খ. উন্নয়ন ( এডিপি)
(ক) কৃষি প্রকল্প (খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী ব্যবস্থা (গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত (ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত (ঙ) শিক্ষা (চ) অন্যান্য (এলজি এসপি-২) গ. অন্যান্য (ক) নিরিক্ষা ব্যয় (খ) অন্যান্য: (১) বৃক্ষ রোপন (২) এককালীন সাহায্যে (৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৪) গ্রাম আদালত ফিস (৫) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর মালামাল ক্রয় (৬) জাতীয় দিবস উদযাপন (৭) মিডিয়া সংক্রান্ত ব্যয় (৮) তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ (৯) ২৫% রাস্তা উন্নয়ন বাবদ (১০) সম্ভাব্য ব্যয় (১১) মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ
উদ্বৃত্ত তহবিল- |
৩,৩০,০০০/- ২,০৫,৮০০/- ৫,১৪,৮৭০/- ২,৯১,৭২৭/-
৫০,০০০/-
৩,৫০,০০০/-
৪,০০,০০০/-
২৫,০০,০০০/-
২০,০০০/-
৩,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ২০০/- ২,০০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ১০,৬৫,০০০/- ৬,৬২,০৫৪/- ১,০০,০০০/-
৩,৫৬,৬১১/-
|
৩,৩০,০০০/= ১,৭৪,০০০/= ৪,৭৭,১৭২/= ২,৫৩,০৯/=
৪০,০০০/=
৩,২১,০০০/=
৪,০০,০০০/=
২০,০০,০০০/=
২৬,৬০০/=
১,৫০,০০০/= ৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২০০/=
২,০০,০০০/= ২০,০০০/= ৪০,০০০/= ৩,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১০,০৮,৫২২/= ১,০০,০০০/=
২,৯৭,৬০০/= |
৩,২৪,০০০/= ১,৫০,০০০/= ৪,৬৪,৭৬০/= ২,১৩,৪৮৯/=
৩৫,০০০/=
২,৩০,০০০/=
৪,০০,০০০/=
১৭,০০,০০০/=
১০,০০০/=
২,০০,০০০/= ৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= ২০০/=
২,০০,০০০/= ১৯,৬৯৮/= ৩৫,০০০/= ২,০০,০০০/= ৫,০০,০০০/= ৪,৬৫,০০০/= -
২,১২,৩৪১/= |
সর্বমোট | ৮২,৪৬,২৬২/= | ৬৮,৯৭,২৯০/= | ৫৫,০৯,৪৬৯/= |
............................ .........................
সেক্রেটারীর স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
আরডিপি-২ ১, এলজিইডি, ইউপি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS